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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.599258 
Contract referenceZOODOM-2022-00033 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2022 
Goods 
Contract Start:
03/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ZOODOM-UC-CD-2022-0015 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2022  
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2022  
SERVICIOS GENERALES 
SUMINISTROS GUIPAK _EXT 
GoodsDominicana 
93,401.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1287401 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,153.900.0014,247.690.0083,180.0093,401.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE-RECORTADA 120 MT 204UD242.5240.4949,059.960.00188,830.790.0049,470.0057,890.75
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADORES 150GAL75609,000.000.00181,620.000.0011,250.0010,620.00
    
11
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.9.9.01BRILLO DE ALAMBRE 50UD108.31415.500.001874.790.00500.00490.29
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO C/ESPONJA 50UD3515.41770.500.0018138.690.001,750.00909.19
    
14
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PARA JARDINERÍA DE HIERRO 22 DIENTES T/ABANICO 12UD5004255,100.000.0018918.000.006,000.006,018.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.550GAL1501216,050.000.00181,089.000.007,500.007,139.00
    
18
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODORO 10UD20099.31993.100.0018178.760.002,000.001,171.86
    
32
30161711 - Alfombras para(...)
2.3.2.2.01ALFOMBRA PARA EXTERIORES COLOR OSCURO3UD300265795.000.0018143.100.00900.00938.10
    
33
40141734 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04PISTOLA DE AGUA A PRECION C/EMPUÑADURA TIPO PISTOLA 6UD2602601,560.000.0018280.800.001,560.001,840.80
    
35
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA BAÑOS 6UD150352.422,114.520.0018380.610.00900.002,495.13
    
36
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE OFICINAS 6UD150352.422,114.520.0018380.610.00900.002,495.13
    
38
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LYSOL SPRAY 3UD150393.61,180.800.0018212.540.00450.001,393.34
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
62,245.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0162,245.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 202262,245.00  DOPMayo2022
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022020162,245.00  DOP