1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.597130
Contract reference
APORDOM-2022-00004
Contract description:
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2021-0067
Request Title
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Description
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
COT-APORDOM-DAF-CM-2021-0067
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,963.98 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cuentas bancarias Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 22863340015
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1285734 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,461.00
0.00
3,502.98
0.00
16,560.00
22,963.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Frascos de Crema en polvo para café (no láctea) (650 gr.)
48
UD
320
375
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
15,360.00
21,240.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cápsulas de Café Cappuccino (16/1) (50ml)
3
CAJ
400
487
1,461.00
0.00
18
262.98
0.00
1,200.00
1,723.98
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota.pdf
Cuota.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/2/2022_1_50 p.m..Pdf
Download
ORDEN OFISOL.pdf
ORDEN OFISOL.pdf
Download
Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
Download
Cuota.pdf
Cuota.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,383.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
38,383.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
38,383.20
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
1
38,383.20
DOP
Vencido
CEF CM-67.pdf