Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.609768 
Contract referenceMIDE-2022-00024 
Contract description:Adquisición de repuestos, reparación y tintado de vehículos. 
Goods 
Contract Start:
01/04/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0014 
adquisición de repuestos, reparación y tintado de vehículos. 
adquisición de repuestos, reparación y tintado de vehículos. 
Sub-Dirección de Transportación y Mecánica, MIDE. 
SERVIPARTES AURORA_EXT 
GoodsDominicana 
107,002.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/04/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizadas en el autobús marca internacional, color negro, año 2001, chasis No. 1HVBBAAN0YH289973 Y en la camioneta marca Mazda, color blanco, año 2013, chasis No. MM7UNY0W4D0923217, a

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1285638 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,680.000.0016,322.400.0090,680.00107,002.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162704 - Puntas de rodi(...)
2.3.9.8.01Abestado de banda trasera 6UD2,1502,15012,900.000.00182,322.000.0012,900.0015,222.00
    
2
31162704 - Puntas de rodi(...)
2.3.9.8.01Esprines de pernos 6UD9859855,910.000.00181,063.800.005,910.006,973.80
    
3
31162704 - Puntas de rodi(...)
2.3.9.8.01Pernos de la banda de freno4UD3,9853,98515,940.000.00182,869.200.0015,940.0018,809.20
    
4
78180104 - Reparación del(...)
2.2.7.2.06Reparación de muelle trasero izquierdo1UD37,98537,98537,985.000.00186,837.300.0037,985.0044,822.30
    
5
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06Engrase completo y sopleteo 1UD6,9856,9856,985.000.00181,257.300.006,985.008,242.30
    
6
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06Lavado a presión 1UD1,8751,8751,875.000.0018337.500.001,875.002,212.50
    
7
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06Lavado de motor 1UD450450450.000.001881.000.00450.00531.00
    
8
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Silvines cuadrados LED2UD8258251,650.000.0018297.000.001,650.001,947.00
    
9
78180106 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06Tintado de Cristal.1UD6,9856,9856,985.000.00181,257.300.006,985.008,242.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
107,002.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0141,005.00  DOP----View
2.2.7.2.0664,050.40  DOP----View
2.3.9.6.011,947.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO POR TRANSFERENCIA107,002.40  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211107,002.40  DOP