Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.636764 
Contract referenceASDE-2022-00007 
Contract description::SOLICITUD DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE 
Goods 
Contract Start:
31/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0003 
SOLICITUD DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE 
SOLICITUD DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE ALMACENES Y COMBUSTIBLE 
ASDE-DAF-CM-2022-0003 
GoodsDominicana 
306,701.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1285030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
263,984.250.0042,717.180.00371,625.00306,701.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE DE 1 LB 20/175UD4,5753,199.99239,999.250.001638,399.880.00343,125.00278,399.13
    
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 16 ONZA100UD285239.8523,985.000.00184,317.300.0028,500.0028,302.30
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
306,701.43 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01306,701.43  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO306,701.43  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211306,701.43  DOP