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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.595412 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2022-00063 
Contract description:COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
02/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0017 
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA  
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA  
ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0017 
GoodsDominicana 
6,255.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1285517 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,301.000.00954.180.009,729.006,255.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RALLADA AMARILLA 48UD100331,584.000.0018285.120.004,800.001,869.12
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01HOJAS DE COLORES 8 ½ X 112UD424.000.00180.720.008.004.72
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01TAPE TRANSPARENTE 2 PULGADA 36UD86732,628.000.0018473.040.003,096.003,101.04
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01LAMINAS PARA PLASTIFICAR 8 ½ X115UD251575.000.001813.500.00125.0088.50
    
1
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01TABLA DE APOLLO 10UD1701011,010.000.0018181.800.001,700.001,191.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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16,956.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0116,956.85  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA16,956.85  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222017202216,956.85  DOP
20242017202216,956.85  DOP