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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.604057
Contract reference
CND-2022-00001
Contract description:
COMPRA DEL LLENADO DE 120 BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO COMPLETIVO DEL MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2022, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/03/2022 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0001
Request Title
COMPRA DEL LLENADO DE 120 BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO COMPLETIVO DEL MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2022, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGA
Description
COMPRA DEL LLENADO DE 120 BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO COMPLETIVO DEL MES DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2022, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANOS,SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2022 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1283102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,800.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLON
120
UD
40
40
4,800.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COM.AGUA.tif
COM.AGUA.tif
Download
ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_27_1_2022_1_35 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/1/2022_1_41 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
4,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
4,800.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0102
1
4,800.00
DOP
Vencido
COM.AGUA.tif