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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590658 
Contract referenceDGII-2021-00544 
Contract description:Desinstalación, Suministro e Instalación de Fachadas en Cristal y Aluminio en varias áreas de la DGII. 
Goods 
Contract Start:
30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGII-DAF-CM-2021-0156 
Desinstalación, Suministro e Instalación de Fachadas en Cristal y Aluminio en varias áreas de la DGII. 
Desinstalación, Suministro e Instalación de Fachadas en Cristal y Aluminio en varias áreas de la DGII. 
Dpto. Ingenieria 
Inversiones Peyco_EXT 
GoodsDominicana 
227,272.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1269208 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
192,604.180.0034,668.750.00250,000.00227,272.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01Desinstalación, Suministro e Instalación de Fachadas y divisiones en Cristal y Aluminio, en el Departamento Educación Tributaria, 2do Nivel Adm. Local Máximo Gómez, Departamento de Compras y Sección de Soporte Técnico, 1er Nivel Sede Central1UD250,000192,604.18192,604.180.001834,668.750.00250,000.00227,272.93
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
227,272.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.01227,272.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque227,272.93  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CC-CM-2021-1227,272.93  DOP
2022CC-CM-2021-1227,272.93  DOP