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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.590668
Contract reference
911-2021-00213
Contract description:
Procedimiento para la Adquisición de Materiales para la Solución de Incidencias en los Puntos de Videovigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0047
Request Title
Procedimiento para la adquisición de materiales para la solución de incidencias en los puntos de videovigilancia
Description
Procedimiento para la adquisición de materiales para la solución de incidencias en los puntos de videovigilancia
Business Operation
DIRECCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA
Reply Reference
RIF OFERTA 911-DAF-CM-2021-0047
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
976,417.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Pago único
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1269206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
827,472.68
0.00
148,945.08
0.00
772,846.60
976,417.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Base para relay
252
UD
94.4
103.84
26,167.68
0.00
18
4,710.18
0.00
23,788.80
30,877.86
2
39121515 - Relés universa
(...)
39121515 - Relés universales
2.3.9.6.01
Miniature general purpose realy
252
UD
243.08
267.39
67,382.28
0.00
18
12,128.81
0.00
61,256.16
79,511.09
3
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.01
Temporizador electronico
252
UD
1,218.11
1,250
315,000.00
0.00
18
56,700.00
0.00
306,963.72
371,700.00
4
31162417 - Pasadores de a
(...)
31162417 - Pasadores de alineación
2.3.6.3.06
Riel DIN
252
UD
236
259.6
65,419.20
0.00
18
11,775.46
0.00
59,472.00
77,194.66
5
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Enchufe hembra para extensión
252
UD
320.96
353.06
88,971.12
0.00
18
16,014.80
0.00
80,881.92
104,985.92
6
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Enchufe Macho para extensión
504
UD
236
259.6
130,838.40
0.00
18
23,550.91
0.00
118,944.00
154,389.31
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker modular
252
UD
41.3
45.43
11,448.36
0.00
18
2,060.70
0.00
10,407.60
13,509.06
8
31162412 - Horquilla
2.3.6.3.06
Registro plástico
252
UD
401.2
441.32
111,212.64
0.00
18
20,018.28
0.00
101,102.40
131,230.92
9
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
Terminales eléctricos macho AWG 12
1,700
UD
5.9
6.49
11,033.00
0.00
18
1,985.94
0.00
10,030.00
13,018.94
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta adjudicación.pdf
Acta adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/12/2021_3_41 p.m..Pdf
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Prev. 4104 Puntos de Videovigilancia 911-DAF-CM-2021-0047.pdf
Prev. 4104 Puntos de Videovigilancia 911-DAF-CM-2021-0047.pdf
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Orden de Compra CM-0047.pdf
Orden de Compra CM-0047.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
976,417.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
30,877.86
DOP
----
View
2.3.9.6.01
93,020.15
DOP
----
View
2.3.9.9.01
371,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
208,425.58
DOP
----
View
2.3.6.3.04
272,394.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
976,417.76
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
4104
1
976,417.76
DOP
Vencido
Prev. 4104 Puntos de Videovigilancia 911-DAF-CM-2021-0047.pdf