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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.590665
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00530
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
224,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1268804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,000.00
0.00
34,200.00
0.00
207,250.00
224,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
(GALON) DSCALIN
75
UD
230
200
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,250.00
17,700.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
(50 PAQUETES POR CAJA) VASO #10
50
UD
3,800
3,500
175,000.00
0.00
18
31,500.00
0.00
190,000.00
206,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0174.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0174.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/12/2021_3_26 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
286,168.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
243,683.57
DOP
----
View
2.3.7.2.03
6,726.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
19,352.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
9,061.22
DOP
----
View
2.6.3.2.01
7,345.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068
286,168.29
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.1.01
1
286,168.29
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdf