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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.586742
Contract reference
GOBEJPD-2021-00033
Contract description:
ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GOBEJPD-DAF-CM-2021-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS JUAN PABLO DUARTE.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.
Business Operation
Encargado de Almacen
Reply Reference
GOBEJPD-DAF-CM-2021-0013_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,397 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1262509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,106.10
0.00
9,290.90
0.00
144,086.56
64,397.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122021 - Álbumes de est
(...)
44122021 - Álbumes de estampillas
2.3.9.2.01
AGENDA MARRON AÑO 2022
15
UD
554.6
390
5,850.00
0.00
18
1,053.00
0.00
8,319.00
6,903.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X11 TIPO CARPETA
2
CAJ
264.32
201
402.00
0.00
18
72.36
0.00
528.64
474.36
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO DE 1/2 PULGADA
30
CAJ
123.9
92.1
2,763.00
0.00
18
497.34
0.00
3,717.00
3,260.34
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO DE 1 PULGADA
30
CAJ
52.15
86.1
2,583.00
0.00
18
464.94
0.00
1,564.50
3,047.94
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO DE 2 PULGADA
30
CAJ
177.12
42.56
1,276.80
0.00
18
229.82
0.00
5,313.60
1,506.62
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
30
CAJ
112.1
65
1,950.00
0.00
0.00
0.00
3,363.00
1,950.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
10
CAJ
116.11
65
650.00
0.00
0.00
0.00
1,161.10
650.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
6
CAJ
342.2
65
390.00
0.00
0.00
0.00
2,053.20
390.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
10
CAJ
66.38
50
500.00
0.00
0.00
0.00
663.80
500.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X11
10
CAJ
454.2
266.91
2,669.10
0.00
18
480.44
0.00
4,542.00
3,149.54
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 COLOR AMARILLO, ROJO Y VERDE
4
CAJ
672.6
467.5
1,870.00
0.00
18
336.60
0.00
2,690.40
2,206.60
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS
6
UD
312.17
206.4
1,238.40
0.00
18
222.91
0.00
1,873.02
1,461.31
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDARD
6
UD
242.89
206.1
1,236.60
0.00
18
222.59
0.00
1,457.34
1,459.19
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 3 HOYOS
1
UD
443.92
207.1
207.10
0.00
18
37.28
0.00
443.92
244.38
15
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
POST IT
80
UD
33.04
20
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
2,643.20
1,888.00
16
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
REGLAS PLÁSTICA 12 PULGADAS
6
UD
295
35
210.00
0.00
18
37.80
0.00
1,770.00
247.80
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
20
UD
220.16
230
4,600.00
0.00
18
828.00
0.00
4,403.20
5,428.00
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
TIJERA DE 6 PULGADAS
6
UD
57.94
18.35
110.10
0.00
18
19.82
0.00
347.64
129.92
19
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
TRITURADORA DE PAPEL
2
UD
48,616
12,500
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
97,232.00
29,500.00
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File Name
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Orden de Compras_20/12/2021_3_27 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,397.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
64,397.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
64,397.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
eg1639608249182YabpQ
1
64,397.00
DOP
Vencido
COMPROMETER MATERIALES DE OFICINA.pdf