Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.589960 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00450 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
28/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0108 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso y Lavandería 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso y Lavandería para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 3765 24/11/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
Oferta Técnica _EXT 
GoodsDominicana 
171,690 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1259531 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
145,500.000.0026,190.000.00785,450.00171,690.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones de Cristalizador50UD3,51000.000.000.000.00175,500.000.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones Cera 40UD1,89000.000.000.000.0075,600.000.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Libras de Lana de Acero290UD54000.000.000.000.00156,600.000.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Cubetas de Laundry Bleach50UD2,9001,37568,750.000.001812,375.000.00145,000.0081,125.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Cubetas de Laundry Detergente40UD2,8001,10044,000.000.00187,920.000.00112,000.0051,920.00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Libras de Cloro Granulado290UD30000.000.000.000.0087,000.000.00
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de Suavizante100UD30020020,000.000.00183,600.000.0030,000.0023,600.00
    
8
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Galones de Desgrasante B-6350UD7525512,750.000.00182,295.000.003,750.0015,045.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
171,690.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01171,690.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  .171,690.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111171,690.00  DOP