Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.587403 
Contract referenceAGRICULTURA-2021-00705 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
21/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido10/02/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0132 
ADQUISICION DE MATERIALES 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONCLUIR CON LA EDIFICACION DE UN POZO TUBULAR EN EL VIVERO DE CACAO, UBICADO EN LOS LLANOS DE PEREZ, PUERTO PLATA. 
DEPTO. DE CACAO 
OFERTA P&V MOVIL_EXT 
GoodsDominicana 
30,001.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Esta orden comparte con las ordenes 702,703 y 704. Los documentos originales se encuentran en la Orden-704.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1255026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,425.000.004,576.500.0030,001.5030,001.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01CABLE DE ACERO 5/16 EN POLIETILENO265FT30.68266,890.000.00181,240.200.008,130.208,130.20
    
7
40142305 - Reductores de (...)
2.3.6.3.04REDUCCION DE 11/2 A 11/41UD82.67070.000.001812.600.0082.6082.60
    
13
40142310 - Tapa de tuberí(...)
2.3.6.3.04TAPON DE 6 PULGADAS PVC1UD531450450.000.001881.000.00531.00531.00
    
14
40142117 - Tubería de ace(...)
2.3.6.3.07TUBOS DE 11/2 SCH-4015UD1,280.31,08516,275.000.00182,929.500.0019,204.5019,204.50
    
21
39121203 - Conductos eléc(...)
2.3.9.9.04CONECTORES MANGA PARA ALAMBRE NO.86UD47.240240.000.001843.200.00283.20283.20
    
23
40151720 - Partes de repu(...)
2.3.9.8.01CAJA DE CONTROL DE 3 HP1UD1,7701,5001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,505.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04849.60  DOP----View
2.3.9.6.0114,655.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES15,505.20  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202101115,505.20  DOP
202301115,505.20  DOP