Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.587672 
Contract referenceICM-2021-00065 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL 
Goods 
Contract Start:
21/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ICM-UC-CD-2021-0043 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL. 
Almacén 
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
77,998.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1258202 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,100.550.0011,898.100.0066,100.5577,998.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01DESINFETANTE DE FABULOSO25GAL2122125,300.000.0018954.000.005,300.006,254.00
    
2
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA ORINALES 25UD73731,825.000.0018328.500.001,825.002,153.50
    
3
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01APLICADOR DE TERMINADO DE PISO25GAL1251253,125.000.0018562.500.003,125.003,687.50
    
4
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01BLANQUEADORES25GAL1151152,875.000.0018517.500.002,875.003,392.50
    
5
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MUEBLE10UD1301301,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
6
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01CLEAN-CEREAMICAS25GAL1891894,725.000.0018850.500.004,725.005,575.50
    
7
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01SPRAY LIMPIA EQUIPO INFORMATICO10UD1501501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
8
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01BOMBA DESTUPIDORA DE TUBERIA10UD8787870.000.0018156.600.00870.001,026.60
    
9
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01LAMPASO9UD5605605,040.000.0018907.200.005,040.005,947.20
    
10
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01JABON EN ESPUMA PARA BAÑO15UD6006009,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
11
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01REMA DE PAPEL EN PAN DE ORO5UD2402401,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
12
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01REMA DE PAPEL 8 1/2 X 1120UD2402404,800.000.0018864.000.004,800.005,664.00
    
13
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01REMA DE PAPEL 8 1/2 X 1310UD2822822,820.000.0018507.600.002,820.003,327.60
    
14
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01SOBRE MANILA No.7100UD4.014.01401.000.001872.180.00401.00473.18
    
15
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01FOLDER 8 1/2X115DOC2602601,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
16
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01LIBRETAS RAYADAS pequeñas5DOC2323115.000.001820.700.00115.00135.70
    
17
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01FOLDER 8 1/2X135CAJ2502501,250.000.0018225.000.001,250.001,475.00
    
18
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01LIBROS RECORD10UD3003003,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
19
60103802 - Afiches o cuad(...)
2.3.3.1.01PAPEL TUALLA FARDO15PAQ98598514,775.000.00182,659.500.0014,775.0017,434.50
    
20
43201537 - Servidores de (...)
2.3.9.2.01CARTUCHO L3110 544 BK1UD879.55879.55879.550.0018158.320.00879.551,037.87
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
77,998.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0141,960.80  DOP----View
2.3.3.1.0134,999.98  DOP----View
2.3.9.2.011,037.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL77,998.65  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0203.01.0006.727177,998.65  DOP