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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590301 
Contract referenceSIV-2021-00280 
Contract description:Adquisición de herramientas y artículos ferreteros dirigidos a mipymes de la superintendencia del mercado de valores. Según especificación y documento anexo. 
Goods 
Contract Start:
28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SIV-DAF-CM-2021-0058 
Adquisición de herramientas y artículos ferreteros 
Adquisición de Herramientas y Artículos Ferreteros para ser utilizados en esta institución según especificación y documentos anexos. 
Servicios Generales 
NU ENERGY SRL PROPUESTA 0058 
GoodsDominicana 
246,230.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1257575 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,670.000.000.0037,560.60235,000.00246,230.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05Pintura y Materiales Relacionados1UD200,000148,000148,000.000.000.001826,640.00200,000.00174,640.00
    
3
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04Artículos y materiales de plomería1UD35,00060,67060,670.000.000.001810,920.6035,000.0071,590.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
246,230.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.05174,640.00  DOP----View
2.3.6.3.0471,590.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
116  Adquisición de herramientas y artículos ferreteros246,230.60  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202101162021246,230.60  DOP