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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.581803 
Contract referenceARD-2021-00535 
Contract description:ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0311 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 
Comando Naval Central 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA_EXT 
GoodsDominicana 
94,400 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA USO DEL PERSONAL EN EL PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1254168 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,000.000.0014,400.000.0061,250.0094,400.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE BOTELLA DE AGUA 20/1250UD24532080,000.000.001814,400.000.0061,250.0094,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
94,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0194,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA94,400.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-0311198,000.00  DOP
2022ARD-UC-CD-2021-0311194,400.00  DOP