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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.582137
Contract reference
DGII-2021-00523
Contract description:
Adquisición de neumáticos para la flotilla de vehículos DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0133
Request Title
Adquisición de neumáticos para la flotilla de vehículos DGII
Description
Adquisición de neumáticos para la flotilla de vehículos DGII
Business Operation
Sección Transportación
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2021-0133
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
327,214 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1253972 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
277,300.00
0.00
49,914.00
0.00
398,000.00
327,214.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 205/70/15 PARA CAMIONETAS TOYOTA HILUX, AÑOS 2013, 2014, 2015, 2018.
36
UD
7,000
4,125
148,500.00
0
0.00
18
26,730.00
0.00
252,000.00
175,230.00
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 215/70/R 16 C PARA MINIBUS HYUNDAI H1 AÑOS 2017, 2018
4
UD
6,500
5,600
22,400.00
0.00
18
4,032.00
0.00
26,000.00
26,432.00
5
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 255/70/16 PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, AÑO 2017
8
UD
6,000
6,850
54,800.00
0.00
18
9,864.00
0.00
48,000.00
64,664.00
7
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
NEUMATICOS 245/70/16 PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2013, 2014, 2015
8
UD
9,000
6,450
51,600.00
0.00
18
9,288.00
0.00
72,000.00
60,888.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/12/2021_3_17 p.m..Pdf
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8. DGII-DAF-CM-2021-0133 EVALUACION TECNICA.pdf
8. DGII-DAF-CM-2021-0133 EVALUACION TECNICA.pdf
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5. DGII-DAF-CM-2021-0133 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5. DGII-DAF-CM-2021-0133 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA GENERE.pdf
CUOTA GENERE.pdf
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Orden de Compras Genere Import.pdf
Orden de Compras Genere Import.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,799.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
139,799.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
139,799.98
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0536
1
139,799.98
DOP
Vencido
CUOTA MARMOLEJO ROSARIO.pdf