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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.581095
Contract reference
MEM-2021-00287
Contract description:
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MEM-DAF-CM-2021-0038
Request Title
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR
Description
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR
Business Operation
Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental
Reply Reference
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,315.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN 00284, EN EL RENGLON DE LAS BROCHAS DE 4" pulgadas, EL PROVEEDOR SOLO ENTREGARA OCHO(08) EN VEZ DE LAS DIEZ (10) ADJUDICADAS.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1247863 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,080.76
0.00
5,234.54
0.00
51,140.00
34,315.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galones de Masilla de poliuretano o epóxica para sellar juntas diseñada con capacidad de estar sumergida en agua (velo de agua 0.60m) y de ser pintada con pintura epóxica.
5
UD
2,850
1,817.79
9,088.95
0.00
18
1,636.01
0.00
14,250.00
10,724.96
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura amarilla tier (mango)
8
UD
1,500
823.72
6,589.76
0.00
18
1,186.16
0.00
12,000.00
7,775.92
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Porta Rolo para motas de 9"
15
UD
150
96.61
1,449.15
0.00
18
260.85
0.00
2,250.00
1,710.00
25
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
Motas (rolos) antigotas de 9"
50
UD
240
63.55
3,177.50
0.00
18
571.95
0.00
12,000.00
3,749.45
26
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátulas de 4" de ancho
4
UD
120
127.11
508.44
0.00
18
91.52
0.00
480.00
599.96
27
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátulas de 2" de ancho
2
UD
120
84.74
169.48
0.00
18
30.51
0.00
240.00
199.99
28
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 4"
10
UD
150
132.2
1,322.00
0.00
18
237.96
0.00
1,500.00
1,559.96
29
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 3”
10
UD
130
93.22
932.20
0.00
18
167.80
0.00
1,300.00
1,100.00
30
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 2”
10
UD
100
59.32
593.20
0.00
18
106.78
0.00
1,000.00
699.98
31
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Pliegos de Lijas #80
36
UD
50
38.13
1,372.68
0.00
18
247.08
0.00
1,800.00
1,619.76
32
47121608 - Almohadillas d
(...)
47121608 - Almohadillas de máquinas de piso
2.3.9.8.01
Disco de Pulidora #60 de Madera
32
UD
70
74.57
2,386.24
0.00
18
429.52
0.00
2,240.00
2,815.76
33
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Pliegos de Lijas #400
12
UD
40
33.89
406.68
0.00
18
73.20
0.00
480.00
479.88
34
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Pliegos de Lijas #220
20
UD
50
33.89
677.80
0.00
18
122.00
0.00
1,000.00
799.80
35
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Pliegos de Lijas #180
12
UD
50
33.89
406.68
0.00
18
73.20
0.00
600.00
479.88
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File Name
CUOTA INV BAUTISTA.pdf
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ACTA MEM-DAF-CM-2021-0038 PINTURA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,902.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
257,902.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pintura
257,902.51
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638971667912Jpm9k
3480
257,902.51
DOP
Vencido
CUOTA TONOS Y COLORES.pdf
2022
SJKEG156475034534OUW
3364
257,902.51
DOP
Vencido
Certificado de Cuota.pdf