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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.582186 
Contract referenceAGN-2021-00236 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL AGN (Inversiones Sanfra, SRL) 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0049 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL AGN 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL AGN 
SERVICIOS GENERALES 
AGN-DAF-CM-2021-0049 
GoodsDominicana 
8,529.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/01/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1250830 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,228.000.001,301.040.0023,210.008,529.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde 200UD357.81,560.000.0018280.800.007,000.001,840.80
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo con esponja200UD6514.32,860.000.0018514.800.0013,000.003,374.80
    
17
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos de piso con palo de madera6UD5354682,808.000.0018505.440.003,210.003,313.44
 
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Operation
General Source
8,529.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,529.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Unico8,529.04  DOPEnero2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1638562592337czokC18,529.04  DOP
2022EG1638562592337czokC18,529.04  DOP