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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.606534 
Contract referenceISFODOSU-2021-00350 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables, correspondiente al 2.do semestre, dirigido a MiPymes 
Goods 
Contract Start:
21/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
ISFODOSU-CCC-CP-2021-0014 
Compra de Materiales Gastables de Rectoría, dirigido a MiPymes 
Compra de Materiales Gastables de Rectoría, dirigido a MiPymes 
Rectoría  
IMPROFORMA_EXT 
GoodsDominicana 
179,508.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1249748 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,126.000.0027,382.680.00246,950.00179,508.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Goma elástica (Según Especificaciones Técnicas)50PAQ750201,000.000.0018180.000.0037,500.001,180.00
    
5
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8.5x11 (Según Especificaciones Técnicas)490RESMA20016078,400.000.001814,112.000.0098,000.0092,512.00
    
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento liquido (Según Especificaciones Técnicas)150UD15080.5912,088.500.00182,175.930.0022,500.0014,264.43
    
17
60121519 - Lápices de col(...)
2.3.9.2.01Lápices de colores (Según Especificaciones técnicas)325PAQ7052.917,192.500.00183,094.650.0022,750.0020,287.15
    
20
14111610 - Papel de const(...)
2.3.3.2.01Papel de Construcción (Según Especificaciones técnicas)400PAQ7848.2919,316.000.00183,476.880.0031,200.0022,792.88
    
29
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras (Según Especificaciones técnicas)700UD5034.4724,129.000.00184,343.220.0035,000.0028,472.22
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
179,508.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0122,792.88  DOP----View
2.3.9.2.0164,203.80  DOP----View
2.3.3.1.0192,512.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO179,508.68  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1638456357169NwRXP1179,508.86  DOP
2022EG1647367259679Ycw7T143,916.65  DOP