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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.589551 
Contract referenceSRSNORC-2021-00291 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS 
Goods 
Contract Start:
29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2021-0070 
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS 
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
SRSNORC-DAF-CM-2021-0070 
GoodsDominicana 
102,656 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1249649 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,656.000.000.000.0092,650.00102,656.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.9.3.01HYAMINOL50UD50034517,250.0000.00000.0000.0025,000.0017,250.00
    
9
42152424 - Cementos de ba(...)
2.3.4.1.01IONOMERO DE VIDRIO CEMENTACION15UD1,9001,44421,660.0000.00000.0000.0028,500.0021,660.00
    
15
42152444 - Líquido de ret(...)
2.3.4.1.01LIQUIDO REVELADO Y FIJADOR (SET)9PAQ2,6001,26911,421.0000.00000.0000.0023,400.0011,421.00
    
21
42151603 - Herramientas d(...)
2.3.9.3.01FLUORSEAL35UD4501,49552,325.0000.00000.0000.0015,750.0052,325.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
580,412.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.01236,133.61  DOP----View
2.3.9.3.01338,150.23  DOP----View
2.6.3.1.016,128.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS580,412.34  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SRSNORC-2021-002892021580,412.34  DOP