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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.580386 
Contract referenceZOODOM-2021-00313 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, 4TO TRIMESTRE 2021 
Goods 
Contract Start:
07/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2021-0075 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, 4TO TRIMESTRE 2021 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, 4TO TRIMESTRE 2021 
SERVICIOS GENERALES 
JUQUILA IMPORT & EXPORT_EXT 
GoodsDominicana 
20,050.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1249922 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,991.530.003,058.480.0028,500.0020,050.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
76
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01MANGUERA PARA HIDROLAVADORA 10M 3/8 PLUG Y 3/8 QD C/ROSCA2UD4,0003,305.096,610.170.00181,189.830.008,000.007,800.00
    
79
27112823 - Cadenas de cor(...)
2.3.6.3.06CADENA PARA MOTOSIERRA NO.185UD1,800830.514,152.540.0018747.460.009,000.004,900.00
    
80
27112823 - Cadenas de cor(...)
2.3.6.3.06CADENA PARA MOTORSIERRA NO.205UD2,1001,059.325,296.620.0018953.390.0010,500.006,250.01
    
96
40141734 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04VARILLA PARA HIDROLAVADORA1UD1,000932.2932.200.0018167.800.001,000.001,100.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
304,933.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99374.91  DOP----View
2.3.9.9.0110,705.68  DOP----View
2.3.7.2.06293,853.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, 4TO TRIMESTRE 2021304,933.70  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202116011,080,805.00  DOP