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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.586815 
Contract referenceMAPRE-2021-00608 
Contract description:ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNOPARA EL CUARTO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
22/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2021-0093 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNOPARA EL CUARTO TRIMESTRE 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 
DIRECCION DE NUTRICION 
MAPRE-DAF-CM-2021-0093 
GoodsDominicana 
355,380.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1248947 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
301,170.000.000.0054,210.60328,324.00355,380.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01FUENTES (TAZAS EN MELAMINA, COLOR BLANCO, PARA SERVIR HABICHUELAS, 12 ONZAS700UD115.32125.8588,095.000.000.001815,857.1080,724.00103,952.10
    
4
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DE MESA EN METAL TRINCHE 300UD224160.1748,051.000.000.00188,649.1867,200.0056,700.18
    
5
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLOS DE METAL PARA MESA TRINCHE 300UD164172.0351,609.000.000.00189,289.6249,200.0060,898.62
    
6
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS SOPERAS DE METAL PARA MESA500UD164160.1780,085.000.000.001814,415.3082,000.0094,500.30
    
11
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS PEQUEÑAS DE METAL PARA CAFÉ300UD164111.133,330.000.000.00185,999.4049,200.0039,329.40
 
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Operation
General Source
57,289.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.011,239.00  DOP----View
2.6.4.6.0156,050.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
9246  ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA CASA DE GOBIERNOPARA EL CUARTO TRIMESTRE57,289.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20219246157,289.00  DOP