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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.577756 
Contract referenceARD-2021-00519 
Contract description:SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE (01) CAMIONETA 
Services 
Contract Start:
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
ARD-CCC-PEEX-2021-0023 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE (01) CAMIONETA 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE (01) CAMIONETA 
COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS  
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE (01) CAMION 
ServicesDominicana 
112,919.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA (01) CAMIONETA FORD-450, NO. DE CHASIS 1FDOW4HT3GC08791, NO. DE FICHA F-791 ASIGNADA A LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, APROBADO POR EL COMANDANTE GENER

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1247938 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
95,694.310.0017,224.980.0090,000.00112,919.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE UNA (01) CAMIONETA FORF-450.1UD90,00095,694.3195,694.310.001817,224.980.0090,000.00112,919.29
 
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Operation
Own resources
112,919.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.06112,919.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA112,919.29  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-CCC-PEEX-2021-00231120,000.00  DOP