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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.577341 
Contract referenceCONTRALORIA-2021-00378 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0044 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Sección de Suministro & Almacén  
GUIPAK-CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0044 
GoodsDominicana 
10,933.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1245133 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,265.540.001,667.790.0011,970.0010,933.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA30UD8035.731,071.900.0018192.940.002,400.001,264.84
    
7
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO 65GAL70714,615.000.0018830.700.004,550.005,445.70
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE BASURA10UD10084840.000.0018151.200.001,000.00991.20
    
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO LIMPIA INODORO6UD9074.39446.340.001880.340.00540.00526.68
    
12
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED6UD8048288.000.001851.840.00480.00339.84
    
15
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBA15UD200133.622,004.300.0018360.770.003,000.002,365.07
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
302,375.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01302,375.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL302,375.00  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202140761302,375.00  DOP