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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.584966 
Contract referenceITSC-2021-00229 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
16/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ITSC-DAF-CM-2021-0079 
Adquisición de materiales de limpieza  
Adquisición de materiales de limpieza  
Servicios Generales 
ITSC-DAF-CM-2021-0079 
GoodsDominicana 
64,841 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1244329 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,950.000.009,891.000.00138,250.0064,841.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA REFORZADOS NEGRO (EN PARES)150UD2257010,500.000.00181,890.000.0033,750.0012,390.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIAENTAOR AEROL 8 OZ70UD125805,600.000.00181,008.000.008,750.006,608.00
    
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NORMALES 70UD22515510,850.000.00181,953.000.0015,750.0012,803.00
    
30
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO 70%80GAL1,00035028,000.000.00185,040.000.0080,000.0033,040.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
47,790.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0147,790.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago47,790.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021eg1639600633379bszvo147,790.00  DOP