Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.579801 
Contract referenceMGP-2021-00219 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP, ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 
Goods 
Contract Start:
25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2021-0059 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CCRS Y LAS OFICINAS DEL MGP PARA CUBRIR EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2021. 
Almacen y Suministros 
COTIZACION MGP-DAF-CM-2021-0059 
GoodsDominicana 
425,970.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA LA VICTORIA EN EL CCR-HARAS NACIONALES, EN VILLA MELLA 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1243108 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
360,992.000.0064,978.560.00325,780.00425,970.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121902 - Accesorios par(...)
2.3.9.9.01BRILLO LA MAQUINA700UD141611,200.000.00182,016.000.009,800.0013,216.00
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO600GAL7049.929,940.000.00185,389.200.0042,000.0035,329.20
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON PARA MANOS48GAL160944,512.000.0018812.160.007,680.005,324.16
    
6
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACOS DETERGENTE EN POLVO 350UD675804281,400.000.001850,652.000.00236,250.00332,052.00
    
11
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.6.9.01CUBETA PLASTICA DE 3 GALONES4UD27575300.000.001854.000.001,100.00354.00
    
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01YARDA DE LANILLA BLANCA10YD4564640.000.0018115.200.00450.00755.20
    
13
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01SUAPER GRANDE #28300UD9511033,000.000.00185,940.000.0028,500.0038,940.00
 
DocumentDocument Name
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
81,420.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0181,420.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL81,420.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021MGP-DAF-CM-2021-0059181,420.00  DOP
2022MGP-DAF-CM-2021-0059181,420.00  DOP