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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.580518
Contract reference
INDRHI-2021-00766
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION REGISTRO CABLEADO Y TUBOS EN LA CASETA PARA EQUIPOS PRESA DE MONCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0615
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION REGISTRO CABLEADO Y TUBOS EN LA CASETA PARA EQUIPOS PRESA DE MONCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION REGISTRO CABLEADO Y TUBOS EN LA CASETA PARA EQUIPOS PRESA DE MONCION.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,055.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
08/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1239945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,132.00
0.00
923.76
0.00
6,072.00
6,055.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCKS CEMENTO DE 6" PULGADAS
4
UD
65
55
220.00
0.00
18
39.60
0.00
260.00
259.60
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTALND
1
UD
495
463
463.00
0.00
18
83.34
0.00
495.00
546.34
3
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
FUNDAS DE ARENA TIPO ITABO
3
UD
165
130
390.00
0.00
18
70.20
0.00
495.00
460.20
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 1" PULGADA
1
UD
20
15
15.00
0.00
18
2.70
0.00
20.00
17.70
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODOS PVC DE 1" PULGADA
3
UD
35
30
90.00
0.00
18
16.20
0.00
105.00
106.20
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODOS PVC DE 2" PULGADAS
3
UD
95
85
255.00
0.00
18
45.90
0.00
285.00
300.90
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPON PVC DE 1" PULGADA
1
UD
17
11
11.00
0.00
18
1.98
0.00
17.00
12.98
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPON PVC DE 2" PULGADAS
1
UD
45
38
38.00
0.00
18
6.84
0.00
45.00
44.84
9
13111308 - Espumas de pol
(...)
13111308 - Espumas de poliestireno
2.3.5.5.01
LATA DE PEGAMENTO AZUL
1
UD
850
715
715.00
0.00
18
128.70
0.00
850.00
843.70
10
40141741 - Orificios de a
(...)
40141741 - Orificios de ajuste
2.3.6.3.04
PINZA CIZALLA DE 30" PULGADAS
1
UD
3,500
2,935
2,935.00
0.00
18
528.30
0.00
3,500.00
3,463.30
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2021_6_59 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,055.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
805.94
DOP
----
View
2.3.6.4.04
460.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,326.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,463.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
6,055.76
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
403
403
6,055.76
DOP
Vencido
cuota 403.pdf