1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.588707
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2021-00224
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
POLICIA NACIONAL-UC-CD-2021-0036
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA
Description
ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGIENERIA, P.N.
Reply Reference
SERVICIOS GENERALES SHEPHARD_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,927.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
NOTA: LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CUATRO GARITAS DE LA PARTE FRONTAL INTERNA, PALACIO, P.N. APROBADO MEDIANTE OFICIO No. 35933 d/f 10/11/2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1239928 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,345.00
0.00
2,582.10
0.00
16,927.10
16,927.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Unidades de lijas de agua G-150- T489 Norton
5
UD
41.3
35
175.00
0.00
18
31.50
0.00
206.50
206.50
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Unidades de lijas de agua G-180- t489 Norton
5
UD
41.3
35
175.00
0.00
18
31.50
0.00
206.50
206.50
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de thinner tropical TH1000
6
UD
483.8
410
2,460.00
0.00
18
442.80
0.00
2,902.80
2,902.80
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Libras de estopa
2
UD
100.3
85
170.00
0.00
18
30.60
0.00
200.60
200.60
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Masking tape ¾ Verde # 0062 automotriz
5
UD
218.3
185
925.00
0.00
18
166.50
0.00
1,091.50
1,091.50
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura esmalte – gris perla 56 de la popular
2
UD
2,065
1,750
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,130.00
4,130.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura esmalte -blanco 50 de popular
2
UD
2,065
1,750
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,130.00
4,130.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galón de relleno acrílico blanco de la popular M-550
1
UD
2,029.6
1,720
1,720.00
0.00
18
309.60
0.00
2,029.60
2,029.60
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galón de relleno acrílico gris claro de la popular M-501
1
UD
2,029.6
1,720
1,720.00
0.00
18
309.60
0.00
2,029.60
2,029.60
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Contract Document Template
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Description
File Name
Certificado de cuota para comprometer.pdf
Certificado de cuota para comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2021_9_29 p.m..Pdf
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adjudiccion.Pdf
adjudiccion.Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,927.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
16,927.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIALES DE PINTURA
16,927.10
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
16,927.10
DOP
Vencido
Certificado de cuota para comprometer.pdf