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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.583917 
Contract referenceSUPBANCO-2021-00279 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a MiPymes Mujer] Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos. 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a MiPymes Mujer] Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos. 
Departamento de Recursos Tangibles 
ND - SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 
GoodsDominicana 
651,993.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1239437 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
651,993.700.000.000.00698,380.00651,993.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel C-fold720PAQ405539,600.000.0000.000.0028,800.0039,600.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo 300PAQ970814.41244,323.000.0000.000.00291,000.00244,323.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos para café1,728CAJ110123.4213,235.200.0000.000.00190,080.00213,235.20
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plásticos 10 onzas1,000CAJ175138.64138,640.000.0000.000.00175,000.00138,640.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de mano rectangular150PAQ90107.9716,195.500.0000.000.0013,500.0016,195.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
651,993.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01300,118.50  DOP----View
2.3.9.5.01351,875.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos651,993.70  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SUPBANCO-DAF-CM-2021-00842651,993.70  DOP