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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.577315 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2021-00128 
Contract description:Adquisición de materiales para el sistema de agua de esta institución. 
Services 
Contract Start:
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2021-0118 
Adquisición de materiales para el sistema de agua de esta institución. 
Adquisición de materiales para el sistema de agua de esta institución. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
La Innovación_EXT 
ServicesDominicana 
33,326.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Materiales para el sistema de agua de la jardinería del área frontal de la institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1239351 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,242.380.005,083.640.0033,326.0033,326.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04Llaves de paso de 3/4 plástica16UD5032.2515.200.001892.740.00800.00607.94
    
2
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04Llave de chorro de 1/28UD300275.422,203.360.0018396.600.002,400.002,599.96
    
3
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Couplin de 3/410UD208.4784.700.001815.250.00200.0099.95
    
4
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Adaptadores macho de 1/28UD207.6361.040.001810.990.00160.0072.03
    
5
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Tubos de 3/4 SCH-4065UD360317.820,657.000.00183,718.260.0023,400.0024,375.26
    
6
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Tees de 3/416UD3016.95271.200.001848.820.00480.00320.02
    
7
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Reducciones de 3/4 A 1/210UD203.3933.900.00186.100.00200.0040.00
    
8
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Codos de 3/430UD3015.25457.500.001882.350.00900.00539.85
    
9
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Tubos de 1/2 SCH-403UD280239.83719.490.0018129.510.00840.00849.00
    
10
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04Codos HG galvanizado de 1/28UD7042.37338.960.001861.010.00560.00399.97
    
11
31201519 - Cinta para rep(...)
2.3.9.9.01Rollos de teflón5UD4022.04110.200.001819.840.00200.00130.04
    
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Galón de PVC azul1UD3,1862,789.832,789.830.0018502.170.003,186.003,292.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,326.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0429,903.98  DOP----View
2.3.6.1.013,292.00  DOP----View
2.3.9.9.01130.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para el sistema de agua de esta institución.33,326.02  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021154133,326.01  DOP