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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.574188
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00454
Contract description:
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. NO. 021-5555
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/11/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0148
Request Title
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. NO. 021-5555
Description
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. NO. 021-5555
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Presentación Oferta Tonos y Colores - PROCURADUR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
97,579.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/11/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1238803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,164.39
27,469.58
14,885.06
0.00
141,900.00
97,579.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
3
UD
140
254.7
764.10
19
145.18
18
111.41
0.00
420.00
730.33
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA MOTA
3
UD
160
142.64
427.92
19
81.30
18
62.39
0.00
480.00
409.01
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA ACRILICA BLANCO 00 DE TECHO
7
UD
8,200
4,375.81
30,630.67
25
7,657.67
18
4,135.14
0.00
57,400.00
27,108.14
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS
4
UD
9,200
9,041.97
36,167.88
25
9,041.97
18
4,882.66
0.00
36,800.00
32,008.57
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
4
UD
8,200
7,641.1
30,564.40
25
7,641.10
18
4,126.19
0.00
32,800.00
27,049.49
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA BLANCO 00 ACEITE
4
UD
2,000
1,660.67
6,642.68
25
1,660.67
18
896.76
0.00
8,000.00
5,878.77
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA AMARILLA TRAFICO DE ACEITE
3
UD
2,000
1,655.58
4,966.74
25
1,241.69
18
670.51
0.00
6,000.00
4,395.56
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0148.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0148.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTA Y ADJUDICACION 0148.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTA Y ADJUDICACION 0148.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/11/2021_2_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,579.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
1,139.34
DOP
----
View
2.3.7.2.06
96,440.53
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ. NO. 021-5555
97,579.87
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.7.2.06
1
97,579.87
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0148.pdf