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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.572828 
Contract referenceARD-2021-00479 
Contract description:SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NAVALES 
Services 
Contract Start:
12/11/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2021-0120 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NAVALES  
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NAVALES  
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NA 
ServicesDominicana 
497,783 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO, DEL BUQUE ESCUELA “ ALM. JUAN B. CAMBIASO” BE-01, DEL PATRULLERO DE ALTURAS ALM., DIDIEZ BURGOS PA-301, Y DEL GUARDACOSTA “ALTAIR” GC-112, DE LA ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1236807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
421,850.000.0075,933.000.00412,000.00497,783.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06REPARACION A/C TIPO CHILLER AGUA HELADA DEL BUQUE ESCUELA BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN B. CAMBIASO” BE-01.1UD118,000122,750122,750.000.001822,095.000.00118,000.00144,845.00
    
2
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06REVESTIMIENTO Y REMACHO DEL SISTEMA DE FRENO DEL ANCLA CON MATERIAL TEJIDO 4X2-1 FRASLE DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS “PA-301.1UD112,000114,600114,600.000.001820,628.000.00112,000.00135,228.00
    
3
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.7.2.06REPARACION DE DOS MOLINETES DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMPUERTA DE POPA GUARDACOSTA “ALTAIR” GC-112.1UD182,000184,500184,500.000.001833,210.000.00182,000.00217,710.00
 
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Own resources
497,783.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.06497,783.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NAVALES497,783.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-DAF-CM-2021-01201497,783.00  DOP
2022ARD-DAF-CM-2021-01201497,783.00  DOP