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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.572385
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00449
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL DISDO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0183
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL DISDO
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE.
Business Operation
Deparamento Gestion, Seguimiento y Evaluacion de Parques y Distritos I
Reply Reference
Boost Office, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,060.27 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1235145 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,474.81
0.00
4,585.46
0.00
25,474.81
30,060.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE CALIBRE C-18 (ROLLITO)
4
UD
146.34
146.34
585.36
0.00
18
105.36
0.00
585.36
690.72
2
11111604 - Granito
2.3.6.4.04
ARENA AZUL TRITURADA
10
UD
285
285
2,850.00
0.00
18
513.00
0.00
2,850.00
3,363.00
3
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE CARTON PIEDRA DE 4 X 8 X 3/16 (3.2 MM) OSCURO
1
UD
2,150
2,150
2,150.00
0.00
18
387.00
0.00
2,150.00
2,537.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
10
UD
474.96
474.96
4,749.60
0.00
18
854.93
0.00
4,749.60
5,604.53
5
27111510 - Herramientas p
(...)
27111510 - Herramientas para desforrar
2.3.6.3.04
CINCEL DE PUNTA 14 X 150 (1/2 X 6)
1
UD
716.85
716.85
716.85
0.00
18
129.03
0.00
716.85
845.88
6
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD DE 4 X 8 X 1/2 PINO BRAZIL
1
UD
3,448.85
3,448.85
3,448.85
0.00
18
620.79
0.00
3,448.85
4,069.64
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
CORTE A LO LARGO DE LA PLANCHA DE PLYWOOD DE 4 X 8 X 1/2 PINO BRAZIL
1
UD
16.47
16.47
16.47
0.00
18
2.96
0.00
16.47
19.43
8
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO DE 21/2"
1
LB
74.1
74.1
74.10
0.00
18
13.34
0.00
74.10
87.44
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
DISCO DE CORTE DIAMANTADO COVO 7-1/C/SECO
2
UD
1,050
1,050
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
2,100.00
2,478.00
10
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA 3/4 1/2
5
UD
300
300
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA OBRERO
2
UD
256
256
512.00
0.00
18
92.16
0.00
512.00
604.16
12
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MACETA DE 10 LIBRAS CON MAZO DE MADERA
2
UD
2,872.85
2,872.85
5,745.70
0.00
18
1,034.23
0.00
5,745.70
6,779.93
13
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
ESTUCHES DE SILICON NEGRO 70 ML
2
UD
236.98
236.98
473.96
0.00
18
85.31
0.00
473.96
559.27
14
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLA DE 3/8" X 20
2
UD
275.96
275.96
551.92
0.00
18
99.35
0.00
551.92
651.27
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/11/2021_5_19 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,060.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
690.72
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,133.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
6,606.64
DOP
----
View
2.3.6.1.01
5,604.53
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,625.81
DOP
----
View
2.3.6.4.01
2,497.43
DOP
----
View
2.3.6.3.06
87.44
DOP
----
View
2.3.9.9.04
604.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
559.27
DOP
----
View
2.3.6.3.07
651.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL DISDO
30,060.27
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
396-2021
1
30,060.27
DOP
Vencido
ACTA DE ADJUDICACION.pdf