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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593307 
Contract referenceEDESUR-2021-00378 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica. 
Goods 
Contract Start:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001 
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Dirección Técnico Normativa, Dirección de Distribución y Dirección de  
Materi Eléctricos, E.I.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
4,228,825 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1233204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,583,750.000.00645,075.000.003,329,415.184,228,825.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
21
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"2,500M38.752130,000.000.001823,400.000.0096,750.00153,400.00
    
24
40141919 - Conductos o re(...)
2.3.6.3.04CONDUCTOR AAAC 312.8 MCM (BUTTE)4,125M93.3120495,000.000.001889,100.000.00384,862.50584,100.00
    
41
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01TAPE DE VINILO2,000UD11865130,000.000.001823,400.000.00236,000.00153,400.00
    
47
39121412 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA 5/8 (ATORNILLADO)20,000UD37.845900,000.000.0018162,000.000.00756,000.001,062,000.00
    
75
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR DE COBRE ESTAÑADO P/PART.2 AWG350UD78.468529,750.000.00185,355.000.0027,461.0035,105.00
    
79
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01TERMINAL COMPRESIÓN. CU PARA CABLE 4/0AWG, 2AGUJEROS25UD1,658.421203,000.000.0018540.000.0041,460.503,540.00
    
103
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSF TP MONOF 100KVA 7200 120/240 R.N.6UD161,169.53180,0001,080,000.000.0018194,400.000.00967,017.181,274,400.00
    
108
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSF TP MONOF 25KVA 7200 120/240V R.N.12UD68,32268,000816,000.000.0018146,880.000.00819,864.00962,880.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,233,512.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.061,700,793.00  DOP----View
2.3.9.6.01484,272.00  DOP----View
2.3.9.9.0134,296.23  DOP----View
2.3.5.5.0114,151.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
107  Pago contra factura.2,233,512.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DF-CF-0107-202112,233,512.38  DOP