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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593251 
Contract referenceEDESUR-2021-00377 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica. 
Goods 
Contract Start:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001 
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Dirección Técnico Normativa, Dirección de Distribución y Dirección de  
Megawatt Dominicana JLR, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
7,709,605.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1233203 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,533,563.750.001,176,041.480.0012,448,695.757,709,605.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
41106402 - Bases miscelán(...)
2.3.7.2.99BASE CIRCULAR, ENTRADA DE 1"5,400UD330.34288.91,560,060.000.0018280,810.800.006,606,800.001,840,870.80
    
14
31162401 - Aros interiore(...)
2.3.6.3.06ARO DE SEGURIDAD CON TORNILLO REFORZADO25,000UD6055.491,387,250.000.0018249,705.000.001,500,000.001,636,955.00
    
18
24141504 - Sellos de segu(...)
2.3.9.9.01SELLO DE ALTA SEGURIDAD TIPO PIN25,000UD16.5124600,000.000.0018108,000.000.00412,750.00708,000.00
    
65
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01CONDULET DE 1"325UD65.5557.6718,742.750.00183,373.700.0021,303.7522,116.45
    
83
41113637 - Medidores de v(...)
2.6.5.6.01MEDIDOR ELECT 240 V, 3H TIPO SOCKET1,600UD2,153.671,629.162,606,656.000.0018469,198.080.003,445,872.003,075,854.08
    
120
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01MOD.TRANSF. MONOF.12,5 KV. R. 15-30/55UD92,39472,171360,855.000.001864,953.900.00461,970.00425,808.90
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,233,512.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.061,700,793.00  DOP----View
2.3.9.6.01484,272.00  DOP----View
2.3.9.9.0134,296.23  DOP----View
2.3.5.5.0114,151.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
107  Pago contra factura.2,233,512.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DF-CF-0107-202112,233,512.38  DOP