Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.571465 
Contract referenceCAASD-2021-00218 
Contract description:Adquisición de materiales para ser utilizados en los sistemas del Depto. Operaciones del Norte. 
Goods 
Contract Start:
10/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CAASD-DAF-CM-2021-0086 
Adquisición de materiales para ser utilizados en los sistemas del Depto. Operaciones del Norte. 
Adquisición de materiales para ser utilizados en los sistemas del Depto. Operaciones del Norte. 
Dirección Financiera y Administrativa 
ST Croix, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
228,799.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1231424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
193,898.000.0034,901.640.00313,764.67228,799.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.01Cinta de vinilo50UD2,578.348524,250.000.00184,365.000.00128,915.0028,615.00
    
2
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.01Cinta aislante eléctrica50UD1,289.151,69584,750.000.001815,255.000.0064,457.50100,005.00
    
3
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01Cinta de ductos50UD1,017.75445.9622,298.000.00184,013.640.0050,887.5026,311.64
    
4
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.5.5.01Correas plásticas500UD54.2865.9632,980.000.00185,936.400.0027,140.0038,916.40
    
5
31162803 - Grilletes
2.3.9.9.01Grilletes100UD108.56454,500.000.0018810.000.0010,856.005,310.00
    
6
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05Grasa2UD15,754.3412,56025,120.000.00184,521.600.0031,508.6729,641.60
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
228,799.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.01160,241.64  DOP----View
2.3.5.5.0138,916.40  DOP----View
2.3.7.1.0529,641.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago único 228,799.64  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CAASD-DAF-CM-2021-00861228,799.64  DOP
2022CAASD-DAF-CM-2021-00861228,799.64  DOP