1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569989
Contract reference
SGN-2021-00019
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SGN-UC-CD-2021-0018
Request Title
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Business Operation
Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference
PALMA MAGNA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,665.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1230212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,106.48
0.00
9,559.16
0.00
53,106.48
62,665.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
06 FRASCO DE DESINFECTANTE EN SPRAY 18onz
6
UD
580.65
580.65
3,483.90
0.00
18
627.10
0.00
3,483.90
4,111.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
12 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS 900ML
12
UD
295.84
295.84
3,550.08
0.00
18
639.01
0.00
3,550.08
4,189.09
3
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
02 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
2
GAL
514.5
514.5
1,029.00
0.00
18
185.22
0.00
1,029.00
1,214.22
4
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
05 GALONES DE ALCOHOL AL 70%
5
GAL
588
588
2,940.00
0.00
18
529.20
0.00
2,940.00
3,469.20
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
04 GALONES DE CLORO
4
GAL
126
126
504.00
0.00
18
90.72
0.00
504.00
594.72
6
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
04 UNIDAD DE ATOMIZADOR
4
UD
165
165
660.00
0.00
18
118.80
0.00
660.00
778.80
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
15 FALDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR
15
PAQ
735
735
11,025.00
0.00
18
1,984.50
0.00
11,025.00
13,009.50
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
10 FALDOS DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO JUMBO 6/1
10
PAQ
823.2
823.2
8,232.00
0.00
18
1,481.76
0.00
8,232.00
9,713.76
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
10 PAQUETES DE FUNDAS ZAFACON 4 GALONES 18/22 (30/25)
10
PAQ
867.3
867.3
8,673.00
0.00
18
1,561.14
0.00
8,673.00
10,234.14
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
15 PAQUETES DE FUNDAS ZAFACON 30GALONES 28X35 ,(30/10)
15
PAQ
867.3
867.3
13,009.50
0.00
18
2,341.71
0.00
13,009.50
15,351.21
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.PDF
ADJUDICACION.PDF
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CUOTA A COMPROMETER.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/11/2021_7_09 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,665.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,300.09
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,278.14
DOP
----
View
2.3.6.3.04
778.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
22,723.26
DOP
----
View
2.3.5.5.01
25,585.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
62,665.64
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1635963807167
1
62,665.64
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.PDF