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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593101 
Contract referenceEDESUR-2021-00369 
Contract description:Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Goods 
Contract Start:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDESUR-DAF-CM-2021-0040 
Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Dirección Gestión de Proyectos 
IMPRESIÓN ACTAS LECTURA 
GoodsDominicana 
64,900 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1229602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,000.000.009,900.000.0099,999.0064,900.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
82121506 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Manual Instructivo Const. Redes MTBT100UD999.9955055,000.000.0055,000189,900.000.0099,999.0064,900.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
64,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0164,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
115  Pago contra factura64,900.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DF-CF-0115-20211418,133.00  DOP
2022DF-CF-0115-20211418,133.00  DOP