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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.581735 
Contract referenceEDESUR-2021-00368 
Contract description:Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDESUR-DAF-CM-2021-0040 
Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Contratación de Servicios de Impresión Actas de Lectura de Suministros de Grandes Clientes y Manuales Instructivos 
Dirección Gestión de Proyectos 
Fotomegraf, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
353,233 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1229601 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
299,350.000.0053,883.000.00436,012.55353,233.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Actas de verificación y/o cambio de medidor245UD240.1923056,350.000.001810,143.000.0058,846.5566,493.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Acta de lectura Suministros Grandes Clientes300UD120.0911033,000.000.00185,940.000.0036,027.0038,940.00
    
5
82121506 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Manual Medioambiente y Seguridad industrial300UD1,137.13700210,000.000.001837,800.000.00341,139.00247,800.00
 
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Operation
Own resources
64,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0164,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
115  Pago contra factura64,900.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DF-CF-0115-20211418,133.00  DOP
2022DF-CF-0115-20211418,133.00  DOP