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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569675 
Contract referenceARD-2021-00452 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS 
Goods 
Contract Start:
02/11/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0269 
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS 
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS 
DIVISION DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD. 
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS_EXT 
GoodsDominicana 
92,925 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/11/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA SER OBSEQUIADOS A LAS PERSONALIDADES QUE ABORDEN LA UNIDAD DURANTE EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN INTERNACIONAL PARA GUARDIAMARINAS OTOÑO 2021, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1228957 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,750.000.0014,175.000.0071,250.0092,925.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121504 - Etiquetas para(...)
2.3.9.9.01LLAVEROS CON EL DISTINTIVO DE LA UNIDAD 75UD50055041,250.000.00187,425.000.0037,500.0048,675.00
    
2
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZAS CON EL DISTINTIVO DE LA UNIDAD75UD45050037,500.000.00186,750.000.0033,750.0044,250.00
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
92,925.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0148,675.00  DOP----View
2.3.9.5.0144,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA92,925.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-0269195,000.00  DOP
2022ARD-UC-CD-2021-0269195,000.00  DOP