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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569205 
Contract referenceARD-2021-00443 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
02/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0267 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
125,736.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO A BORDO DEL PATRULLERO DE ALTURA ALM. ¨DIDIEZ BURGOS¨PA-301, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1228637 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,556.600.0019,180.190.0091,270.00125,736.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01TUBOS FLOURESCENTES DE 20 ETTS100UD8012512,500.000.00182,250.000.008,000.0014,750.00
    
2
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99GALONES DE AGUA DE BATERIAS 2UD100180360.000.001864.800.00200.00424.80
    
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE12UD4505706,840.000.00181,231.200.005,400.008,071.20
    
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99CARTUCHOS DE SILICON URETANO2UD400490980.000.0018176.400.00800.001,156.40
    
5
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99SILICON ULTRA GRAY4UD4004801,920.000.0018345.600.001,600.002,265.60
    
6
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE WD-402UD4505501,100.000.0018198.000.00900.001,298.00
    
7
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07GALONES LIQUIDO ALKI-OAMOACTI-KLEAN2UD350450900.000.0018162.000.00700.001,062.00
    
8
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 16UD3045270.000.001848.600.00180.00318.60
    
9
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 1.56UD5080480.000.001886.400.00300.00566.40
    
10
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 26UD5095570.000.0018102.600.00300.00672.60
    
11
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 2.56UD5098588.000.0018105.840.00300.00693.84
    
12
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 36UD80110660.000.0018118.800.00480.00778.80
    
13
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE ALTA PRESION ACERO INAXIDABLE 36UD80120720.000.0018129.600.00480.00849.60
    
14
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04ABRAZADERA DE ALTA PRESION ACERO INAXIDABLE 2.56UD80115690.000.0018124.200.00480.00814.20
    
15
23171504 - Sopletes
2.6.5.7.01MAP GAS4UD2,9003,00012,000.000.00182,160.000.0011,600.0014,160.00
    
16
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.9.9.01TANQUE DE GAS R-222UD9,4009,50019,000.000.00183,420.000.0018,800.0022,420.00
    
17
30102408 - Varillas de ti(...)
2.3.6.3.07LIBRAS DE VARILLA DE PLATA2UD1,4001,5003,000.000.0018540.000.002,800.003,540.00
    
18
30102408 - Varillas de ti(...)
2.3.6.3.07LIBRAS DE VARILLA DE BRONCE 2UD9001,0502,100.000.0018378.000.001,800.002,478.00
    
19
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01TAPE DE VINIL4UD5006502,600.000.0018468.000.002,000.003,068.00
    
20
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01TAPE DE GOMA NO.232UD1,6001,780.83,561.600.0018641.090.003,200.004,202.69
    
21
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01TAPE DE ALTA TEMPERATURA 2UD1,7001,8783,756.000.0018676.080.003,400.004,432.08
    
22
23171504 - Sopletes
2.6.5.7.01TANQUE DE GAS PROPANO DESECAHBLE 14.1 OZ1UD1,1001,2501,250.000.0018225.000.001,100.001,475.00
    
23
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01BELLUMOID 1/16 AMERICANO30UD60070021,000.000.00183,780.000.0018,000.0024,780.00
    
24
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05CONTACTO CLEANER6UD4505603,360.000.0018604.800.002,700.003,964.80
    
25
23151821 - Adaptador de c(...)
2.3.9.8.02CARTUCHO DE CARBON GRANULADO1UD400500500.000.001890.000.00400.00590.00
    
26
23151821 - Adaptador de c(...)
2.3.9.8.02CARTUCHO DE CARBON PRENSADO BLANCO1UD600750750.000.0018135.000.00600.00885.00
    
27
23151821 - Adaptador de c(...)
2.3.9.8.02CARTUCHO DE SEDIMENTO1UD350450450.000.001881.000.00350.00531.00
    
28
40161516 - Filtros en lín(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE LINEA 1UD300400400.000.001872.000.00300.00472.00
    
29
40161516 - Filtros en lín(...)
2.3.9.8.01MEMBRANA PARA FILTRO1UD4,1004,2514,251.000.0018765.180.004,100.005,016.18
 
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Own resources
125,736.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0114,750.00  DOP----View
2.3.7.2.993,846.80  DOP----View
2.3.9.1.018,071.20  DOP----View
2.3.7.1.055,262.80  DOP----View
2.3.7.2.071,062.00  DOP----View
2.3.6.3.044,694.04  DOP----View
2.6.5.7.0115,635.00  DOP----View
2.3.9.9.0134,122.77  DOP----View
2.3.6.3.076,018.00  DOP----View
2.3.3.2.0124,780.00  DOP----View
2.3.9.8.022,006.00  DOP----View
2.3.9.8.015,488.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS125,736.79  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-02671130,000.00  DOP
2022ARD-UC-CD-2021-02671130,000.00  DOP