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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569099 
Contract referenceMONTEDEPIEDAD-2021-00178 
Contract description:Adquisición de Materiales de Oficina para la institución.” 
Goods 
Contract Start:
01/11/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0158 
“Adquisición de Materiales de Oficina para la institución.” 
“Adquisición de Materiales de Oficina para la institución.” 
Departamento Administrativo y Financiero 
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE.. 
GoodsDominicana 
23,609.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/11/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1228421 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,050.150.003,559.130.0019,850.2023,609.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X1160RESMA125190.6511,439.000.00182,059.020.007,500.0013,498.02
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2X11 100/13CAJ221278.81836.430.0018150.560.00663.00986.99
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X3(UNIDAD)10CAJ2015.39153.900.001827.700.00200.00181.60
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01SOBRES MANILA NO.7 500/11CAJ400508.47508.470.001891.520.00400.00599.99
    
5
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01DISPENSADOR P/CINTA 5UD105106.27531.350.001895.640.00525.00626.99
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES (UNIDAD)72CAJ6.353.85277.200.0000.000.00457.20277.20
    
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01GOMA P/BORRAR(UNIDAD)15CAJ153.146.500.00188.370.00225.0054.87
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZARRA MAGICA(DE DIFERENTES COLORES)20UD2512.58251.600.001845.290.00500.00296.89
    
9
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO DE METAL 2 NIVELES5UD430364.411,822.050.0018327.970.002,150.002,150.02
    
10
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ MULTIPLES 10UD6551510.000.001891.800.00650.00601.80
    
11
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01MEMORIA USB 8GB 5UD300287.291,436.450.0018258.560.001,500.001,695.01
    
12
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTAS ADHESIVAS P/DISPENSADOR5UD6050.14250.700.001845.130.00300.00295.83
    
13
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTAS P/MAQUINA SUMADORA10UD2838.15381.500.001868.670.00280.00450.17
    
14
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTA P/IMPRESORA FX890 15UD3001071,605.000.0018288.900.004,500.001,893.90
 
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23,609.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0113,498.02  DOP----View
2.3.9.2.015,149.36  DOP----View
2.3.9.9.012,322.00  DOP----View
2.3.9.2.022,639.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Oficina para la institución.”23,609.28  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021-0158123,609.28  DOP