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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.568282 
Contract referenceARD-2021-00437 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD 
Goods 
Contract Start:
28/10/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0263 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD 
Dirección de electricidad  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD_EXT 
GoodsDominicana 
118,377.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1226244 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
100,320.000.0018,057.600.0076,360.00118,377.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41111739 - Bombillos de r(...)
2.3.9.8.01BOMBILLOS LED 15W5UD100150750.000.0018135.000.00500.00885.00
    
2
27112119 - Cambiador de b(...)
2.3.9.9.01ROCETA PORCELANA2UD180250500.000.001890.000.00360.00590.00
    
3
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01DUCHA COMPLETA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 12"/ CON BRAZO DE 30 CM PARA TECHO Y CHAPETON DE LATON1UD4,1004,2004,200.000.0018756.000.004,100.004,956.00
    
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA TIRADOR DE PUERTAS1UD480550550.000.001899.000.00480.00649.00
    
5
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES DE LUCES PARA 12 BOMBILLOS (GUINALDA)18UD2,2002,30041,400.000.00187,452.000.0039,600.0048,852.00
    
6
41111739 - Bombillos de r(...)
2.3.9.8.01BOMBILLOS LED BAJO CONSUMO216UD14524552,920.000.00189,525.600.0031,320.0062,445.60
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
118,377.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0163,330.60  DOP----View
2.3.9.9.015,546.00  DOP----View
2.3.9.9.04649.00  DOP----View
2.3.9.6.0148,852.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD118,377.60  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-02631120,000.00  DOP