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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.571704 
Contract referenceDIGEPRES-2021-00133 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEPRES-DAF-CM-2021-0045 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION 
Almacen de suministro 
GUIPAK-DIGEPRES-DAF-CM-2021-0045 
GoodsDominicana 
114,830.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1225127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,314.120.0017,516.540.00159,620.94114,830.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CLORO24GAL212.457.51,380.000.0018248.400.005,097.601,628.40
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICOS CON AROMAS30GAL110712,130.000.0018383.400.003,300.002,513.40
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LAVAPLATOS18GAL153.4108.981,961.640.0018353.100.002,761.202,314.74
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE CORTADA PARA DISPENSADOR FAMILIA200UD330.4240.4948,098.000.00188,657.640.0066,080.0056,755.64
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NO. 10 20/1120PAQ141.6698,280.000.00181,490.400.0016,992.009,770.40
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NIO.7 20/1120PAQ70.848.25,784.000.00181,041.120.008,496.006,825.12
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NO.5 20/1120PAQ75.5248.25,784.000.00181,041.120.009,062.406,825.12
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 13 GAL 100/130PAQ2361705,100.000.0018918.000.007,080.006,018.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 5 GL 100/130PAQ227.7462.51,875.000.0018337.500.006,832.202,212.50
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01FRAGANCIAS EN SPRAY DIFERENTES AROMAS24PAQ9071.671,720.080.0018309.610.002,160.002,029.69
    
12
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MICROFIBRA 16X1624UD5935.73857.520.0018154.350.001,416.001,011.87
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PLASTICOS PARA FREGAR , TAMAÑO S Y M24UD96.7634.8835.200.0018150.340.002,322.24985.54
    
14
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS GALONES6GAL389.4161966.000.0018173.880.002,336.401,139.88
    
15
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GL6GAL140105630.000.0018113.400.00840.00743.40
    
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES CON DIVISION 800UD7.084.333,464.000.0018623.520.005,664.004,087.52
    
19
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLES PAQ80PAQ53.121.671,733.600.0018312.050.004,248.002,045.65
    
21
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER PARA TRAPEAR15UD265.51472,205.000.0018396.900.003,982.502,601.90
    
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON12UD236116.31,395.600.0018251.210.002,832.001,646.81
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO24GAL306.8111.72,680.800.0018482.540.007,363.203,163.34
    
25
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL4GAL188.8108.42433.680.001878.060.00755.20511.74
 
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General Source
78,676.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,644.50  DOP----View
2.3.7.2.9913,983.00  DOP----View
2.3.9.9.0133,453.00  DOP----View
2.3.9.9.052,596.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION78,676.50  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
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