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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565929
Contract reference
PPS-2021-00735
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento preventivo en varias regionales de la Institución, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0108
Request Title
Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento preventivo en varias regionales de la Institución, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de materiales eléctricos para mantenimientos preventivos en varias regionales de la Institución, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PPS-DAF-CM-2021-0108
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,514.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección: Calle Abreu, esquina calle Salcedo, sector San Carlos. (Detrás del destacamento de San Carlos).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1217942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,555.00
0.00
4,959.90
0.00
51,600.00
32,514.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.6.01
Interruptor sencillo color blanco.
2
UD
150
85
170.00
0.00
18
30.60
0.00
300.00
200.60
9
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
Breaker grueso de 20A
2
UD
350
425
850.00
0.00
18
153.00
0.00
700.00
1,003.00
10
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
Breaker grueso de 15A
2
UD
350
425
850.00
0.00
18
153.00
0.00
700.00
1,003.00
16
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
Abanico de pared de 18 pulgadas, tres velocidades, cordón para controlar las velocidades.
2
UD
4,500
2,993.75
5,987.50
0.00
18
1,077.75
0.00
9,000.00
7,065.25
17
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámpara panel LED 2’x2’ empotrables de 48W luz blanca 6500k.
4
UD
2,500
2,187.5
8,750.00
0.00
18
1,575.00
0.00
10,000.00
10,325.00
18
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
Canaleta de superficie 40x20mm blanca.
12
UD
110
175
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
1,320.00
2,478.00
31
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
Regleta de 6 conectores.
2
UD
1,200
406.25
812.50
0.00
18
146.25
0.00
2,400.00
958.75
39
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Tapa doble tomacorriente 110v 15a.
2
UD
140
17.5
35.00
0.00
18
6.30
0.00
280.00
41.30
44
31261601 - Envoltorios o
(...)
31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico
2.3.5.5.01
Canaleta superficie 40x20mm.
40
UD
650
181.25
7,250.00
0.00
18
1,305.00
0.00
26,000.00
8,555.00
66
30101515 - Ángulos de plá
(...)
30101515 - Ángulos de plástico
2.3.5.5.01
Angulares para plafón comercial.
6
UD
150
125
750.00
0.00
18
135.00
0.00
900.00
885.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2021_1_01 p.m..Pdf
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OC-LOLA 5 MULTISERVIS.pdf
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ACTA ADJUDICACION.pdf
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CC- LOLA 5 MULTISERVIS.pdf
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INFORME PERICIAL.pdf
INFORME PERICIAL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,514.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
11,959.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,490.35
DOP
----
View
2.6.1.4.01
7,065.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento preventivo en varias regionales de la Institución, dirigido a Mipymes.
32,514.90
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0108
1
32,514.90
DOP
Vencido
CC- LOLA 5 MULTISERVIS.pdf
2022
PPS-DAF-CM-2021-0108
2
32,514.90
DOP
Vencido
Cuota 0108.pdf