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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.567643
Contract reference
SRSM-2021-00132
Contract description:
COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DEL SRSM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SRSM-CCC-CP-2021-0017
Request Title
COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DEL SRSM.
Description
COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DEL SRSM.
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
COTIZACION_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
272,303.67 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1214324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,765.82
0.00
41,537.85
0.00
288,370.90
272,303.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
36
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray tamaños 19 onzas (538 gramos)
24
UD
150
439.56
10,549.44
0.00
18
1,898.90
0.00
3,600.00
12,448.34
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Ácido muriático (envase plástico)
135
GAL
245.82
195
26,325.00
0.00
18
4,738.50
0.00
33,185.70
31,063.50
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pasta Para Fregar (Olor a Limón Tamaño: 425 Gramo)
115
UD
113.28
80.59
9,267.85
0.00
18
1,668.21
0.00
13,027.20
10,936.06
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galón Jabón de Cuaba (En Pasta, Tamaño: 160 gramo)
320
UD
90
23.98
7,673.60
0.00
18
1,381.25
0.00
28,800.00
9,054.85
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla (Blanco liso, Absorbente, Tamaño: 20cm x 22 cm. Presentación: Fardo)
256
UD
260
190
48,640.00
0.00
18
8,755.20
0.00
66,560.00
57,395.20
22
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensador para Gel (plásticos, resistente, para gel Anti-bacterial , tamaño: 33 onzas)
1
UD
1,850
633.93
633.93
0.00
18
114.11
0.00
1,850.00
748.04
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda Plásticas Rojas 55 Galones Calibre 200 (presentación PAQ/100)
5,800
UD
16.56
19.67
114,086.00
0.00
18
20,535.48
0.00
96,048.00
134,621.48
31
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toalla para cocina (microfibra Tamaño: 16 x 16 Diferente Colores
302
UD
150
45
13,590.00
0.00
18
2,446.20
0.00
45,300.00
16,036.20
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Contract Document Template
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File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMISO TERLINI.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,303.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
71,232.14
DOP
----
View
2.3.3.2.01
57,395.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,054.85
DOP
----
View
2.3.5.5.01
134,621.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DEL SRSM.
272,303.67
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DAF-SRSM-CC-10-06
6
272,303.67
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO TERLINI.pdf