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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569597
Contract reference
HGENSA-2021-00368
Contract description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HGENSA-DAF-CM-2021-0097
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Business Operation
Almacen General
Reply Reference
OFERTA CR SUPLIDORES CORPORATIVOS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,875.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1213448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,453.55
0.00
11,421.64
0.00
79,500.00
74,875.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO/ CAJA DE 6 GLS
70
UD
625
440.68
30,847.60
0.00
18
5,552.57
0.00
43,750.00
36,400.17
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE ACIDO P/ LIMPIAR LOSA CAJA 6 GLS
10
CAJ
1,100
1,067.8
10,678.00
0.00
18
1,922.04
0.00
11,000.00
12,600.04
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS
20
PAQ
950
843.22
16,864.40
0.00
18
3,035.59
0.00
19,000.00
19,899.99
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE CAJA DE 6 GLS
5
CAJ
1,150
1,012.71
5,063.55
0.00
18
911.44
0.00
5,750.00
5,974.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
EL PROVEEDOR DEBE TRAER SU PERSONAL, EQUIPO O HERRAMJIENTAS PARA BAJAR LOS INSUMOS Y COLOCARLOS EN EL AREA DE RECEPCION(ALMACEN)
Missing Document
SE REQUIEREN MUESTRA DEL SUAVIZANTE PARA ROPA/GL CAJA DE 6
Missing Document
GALONES Y CAJAS EN CONDICIONES OPTIMAS, SIN DERRAME DEL PRODUCTO.
Missing Document
JABON DE CUABA LIQUIDO/CAJA DE 6: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO ERROR NO SUBSANABLE
Missing Document
BRILLO LA MAQUINA: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO
Missing Document
DESINFECTANTE: SE REQUIERE MUESTRA DE ESTE PRODUCTO
Missing Document
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A 1AÑO
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2021_7_42 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,875.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
74,875.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-DAF-CM-2021-0097
74,875.19
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HGENSA-DAF-CM-2021-0097
1
74,875.19
DOP
Vencido
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