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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.562866
Contract reference
DICOM-2021-01976
Contract description:
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (OCTUBRE 2021).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/10/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2021-0132
Request Title
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (OCTUBRE 2021).
Description
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (OCTUBRE 2021).
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta PriceSmart_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,850.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/10/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1210113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,432.53
0.00
2,417.85
0.00
16,000.00
15,850.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
SIX PACK BEBIDA DE MALTA . 8 OZ
15
UD
140
105.94
1,589.10
0.00
18
286.04
0.00
2,100.00
1,875.14
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO COLA, 7.4 OZ (PAQ. 24)
3
UD
210
177.97
533.91
0.00
18
96.10
0.00
630.00
630.01
3
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CARTON DE LECHE, 1 LITRO (PAQ.12)
2
UD
690
576.28
1,152.56
0.00
18
207.46
0.00
1,380.00
1,360.02
4
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DE CHOCOLATE, 200 ML (PAQ 27)
3
UD
590
500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,770.00
1,770.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE CARTON VARIOS SABORES
4
UD
455
372.89
1,491.56
0.00
18
268.48
0.00
1,820.00
1,760.04
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE CARTON UN SABOR , 200 ML ( PAQ 27)
5
UD
420
355.94
1,779.70
0.00
18
320.35
0.00
2,100.00
2,100.05
7
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE TRIGO 234G
4
UD
210
173.73
694.92
0.00
18
125.09
0.00
840.00
820.01
8
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE TRIGO INTEGRAL 234G
4
UD
210
177.97
711.88
0.00
18
128.14
0.00
840.00
840.02
9
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CON QUESO 34G
5
UD
245
211.87
1,059.35
0.00
18
190.68
0.00
1,225.00
1,250.03
10
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA 33.5 G AVENA DULCE, 28OZ (PAQ 24)
5
UD
115
97.46
487.30
0.00
18
87.71
0.00
575.00
575.01
11
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DULCE 576G
4
UD
310
279.67
1,118.68
0.00
18
201.36
0.00
1,240.00
1,320.04
12
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA 28 OZ.
4
UD
315
266.95
1,067.80
0.00
18
192.20
0.00
1,260.00
1,260.00
13
50192109 - Papas fritas d
(...)
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas
2.3.1.1.01
SNACK PAPAS FRITAS (PAQ 12)
1
UD
220
245.77
245.77
0.00
18
44.24
0.00
220.00
290.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras - PriceSmart.pdf
Orden de Compras - PriceSmart.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,850.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
15,850.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Servicio
15,850.38
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DICOM-2021-0266
1
15,675.00
DOP
Vencido
DICOM-2021-0266.pdf