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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.562871 
Contract referenceCORPHOTEL-2021-00037 
Contract description:Compra de materiales de limpieza para piscina del Proyecto Ercilia Pepin, Jarabacoa.  
Goods 
Contract Start:
07/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-UC-CD-2021-0027 
Compra de materiales de limpieza para piscina 
Compra de materiales de limpieza para piscina del Proyecto Vacacional Ercilia Pepin, Jarabacoa.  
Departamento Administrativo y Financiero 
MATERIALES LIMPIEZA DE PISCINA_EXT 
GoodsDominicana 
29,498.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1212124 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,998.980.004,499.820.0030,160.0029,498.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl2UD11,2009,433.9718,867.930.00183,396.230.0022,400.0022,264.16
    
3
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Floculantes10UD400297.242,972.370.0018535.030.004,000.003,507.40
    
6
47101605 - Químicos de re(...)
2.3.7.2.99Super blue4UD940789.673,158.680.0018568.560.003,760.003,727.24
 
Contract Document Template

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Operation
Own resources
29,498.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9925,991.40  DOP----View
2.3.7.2.073,507.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL29,498.80  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DADFI-1529129,498.80  DOP