Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.565174 
Contract referencePPS-2021-00699 
Contract description:Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes. 
Goods 
Contract Start:
22/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2021-0083 
Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes. 
Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes. 
Servicios Generales 
COTIZACION PPS 2021-0083 
GoodsDominicana 
36,957.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1208723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,320.000.005,637.600.0031,270.0036,957.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE ½" PVC DE ELECTRICIDAD.20UD1601753,500.000.0018630.000.003,200.004,130.00
    
2
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE ELÉCTRICO AWG THHN #6 PIES.500FT525125,500.000.00184,590.000.0026,000.0030,090.00
    
4
30102409 - Varillas de co(...)
2.3.6.3.07VARILLA DE COBRE DE 7 PIES CON SU CONECTOR 5/8 X 10 PIES, DE PUNTA DE TIERRA.1UD700482482.000.001886.760.00700.00568.76
    
6
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01TOMACORRIENTES 110V 15 AMP. DEBE INCLUIR: CAJA METÁLICA 2 X 4 X KO ½", TAPA METÁLICA DOBLE.12UD851351,620.000.0018291.600.001,020.001,911.60
    
7
39121511 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR TRIPLE. DEBE INCLUIR CAJA 2 X 4 X KO DE ½".1UD350218218.000.001839.240.00350.00257.24
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
64,970.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0150,220.80  DOP----View
2.3.6.2.0114,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia 64,970.80  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021PPS-DAF-CM-2021-0083164,970.80  DOP
2022PPS-DAF-CM-2021-0083264,970.80  DOP