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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.565174
Contract reference
PPS-2021-00699
Contract description:
Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0083
Request Title
Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.
Description
Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
COTIZACION PPS 2021-0083
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,957.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1208723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,320.00
0.00
5,637.60
0.00
31,270.00
36,957.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE ½" PVC DE ELECTRICIDAD.
20
UD
160
175
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,200.00
4,130.00
2
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE ELÉCTRICO AWG THHN #6 PIES.
500
FT
52
51
25,500.00
0.00
18
4,590.00
0.00
26,000.00
30,090.00
4
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.07
VARILLA DE COBRE DE 7 PIES CON SU CONECTOR 5/8 X 10 PIES, DE PUNTA DE TIERRA.
1
UD
700
482
482.00
0.00
18
86.76
0.00
700.00
568.76
6
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
TOMACORRIENTES 110V 15 AMP. DEBE INCLUIR: CAJA METÁLICA 2 X 4 X KO ½", TAPA METÁLICA DOBLE.
12
UD
85
135
1,620.00
0.00
18
291.60
0.00
1,020.00
1,911.60
7
39121511 - Interruptores
(...)
39121511 - Interruptores variables
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE. DEBE INCLUIR CAJA 2 X 4 X KO DE ½".
1
UD
350
218
218.00
0.00
18
39.24
0.00
350.00
257.24
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Ap Presupuestaria.pdf
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Orden de Compras_4/10/2021_2_46 p.m..Pdf
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CUOTAA~1.PDF
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ACTADE~3.PDF
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,970.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
50,220.80
DOP
----
View
2.3.6.2.01
14,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
64,970.80
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0083
1
64,970.80
DOP
Vencido
15CUOT~2.PDF
2022
PPS-DAF-CM-2021-0083
2
64,970.80
DOP
Vencido
Cuota OC2021689.pdf